Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
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2024NE002006 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2024NE002006 | 19/12/2024 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 2024NE002006 (.pdf) |
2024NE002008 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2024NE002008 | 19/12/2024 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 2024NE002008 (.pdf) |
700.773 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.773 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.773 (.pdf) |
700.765 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.765 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.765 (.pdf) |
700.768 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.768 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.768 (.pdf) |
700.772 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.772 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.772 (.pdf) |
700.766 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.766 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.766 (.pdf) |
700.771 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.771 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.771 (.pdf) |
700.774 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.774 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.774 (.pdf) |
700.767 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.767 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.767 (.pdf) |
700.775 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.775 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.775 (.pdf) |
700.770 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.770 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.770 (.pdf) |
700.769 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.769 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.769 (.pdf) |
700.776 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 700.776 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 700.776 (.pdf) |
Número | Tipo | Justificativa | Ínicio | Fim | Valor | Ação |
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33 | RETIFICAÇÃO DO TERMO CONTRATUAL | O objeto deste Apostilamento trata da retificação da cláusula terceira do Contrato nº 112/2024, para adequação da dotação orçamentária. Leia-se: 3.1. A Dotação Orçamentária para cobrir as despesas decorrentes da contratação do objeto, correrá à conta dos recursos: Unidade Gestora 030100, Programa de Trabalho 01.122.1171.2297, Elemento de Despesa 44.90.52, Fontes 501, subitem 52. | 05/11/2024 | 04/11/2025 | - | Baixe o documento 33 (.pdf) |
R$ 0,00 |
Data | Nota Fiscal | Observação | Valor |
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10/12/2024 | 700.773 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.765 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.768 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.772 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.766 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.771 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.774 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.767 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.775 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.770 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.769 | R$ 3.020,00 | |
10/12/2024 | 700.776 | R$ 3.020,00 | |
R$ 36.240,00 |
Nome | CPF | Função | Ínicio | Fim |
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GLEICY OLIVEIRA DE AQUINO | ***.175.382-** | Gestor | 04/11/2024 | 04/11/2025 |